Número de Pagamento | Av. Débito |
Modalidade | 019 - Contratação Direta - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 005309 |
Data Pagamento | 10/12/2024 00:00:00 |
Histórico | Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Serviço de hospedaem do site. CONTRATO 2023/010018. |
Valor Pago | 1.175,89 |
Dotacao | 031500.0412503042.829 33903900 |
Credor | SUN LINE INTERNET PROVIDER LTDA |
CNPJ Credor | 02.551.912/0001-87 |
Documento Fiscal | 002598 |