Número de Pagamento | Av. Débito |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 005192 |
Data Pagamento | 22/11/2024 00:00:00 |
Histórico | N/pagamento ref.à férias de funcionários. |
Valor Pago | 3.681,52 |
Dotacao | 031500.0412503042.830 31901100 |
Credor | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA |
CNPJ Credor | 52.061.181/0001-60 |
Documento Fiscal | |