Número de Pagamento | Av. Débito |
Modalidade | 020 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
Número Liquidação | 005193 |
Data Pagamento | 21/11/2024 00:00:00 |
Histórico | Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Serviços prestados pelos Correios. CONTRATAÇÃO DIRETA 08/2019. |
Valor Pago | 175,05 |
Dotacao | 031500.0412503042.829 33903900 |
Credor | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
CNPJ Credor | 34.028.316/7101-51 |
Documento Fiscal | 3204152 |