Número de Pagamento | Av. Débito |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 005131 |
Data Pagamento | 19/11/2024 00:00:00 |
Histórico | Valor ref ao INSS PATRONAL dos servidores ativos no mes de 10/2024. |
Valor Pago | 10.000,00 |
Dotacao | 031500.0412503042.828 31901300 |
Credor | INSS INST NAC SEGURO SOCIAL |
CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
Documento Fiscal | |