Número de Pagamento | Av. Débito |
Modalidade | 019 - Contratação Direta - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 005190 |
Data Pagamento | 19/11/2024 00:00:00 |
Histórico | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias sobre recebimento de contas de água. |
Valor Pago | 12,00 |
Dotacao | 031500.0412503042.829 33903900 |
Credor | BANCO DO BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 00.000.000/0141-41 |
Documento Fiscal | 2024/015053 |