Número Empenho | 005195/2024 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 005322 |
Data | 06/12/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 20/12/2024 00:00:00 |
Valor | 39.245,11 |
Pago | 39.245,11 |
Dotacao | 031500.0412503042.829 33919700 |
Credor | IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA |
CNPJ Credor | 59.989.830/0001-36 |
Documento Fiscal | 04/2024 |