Número Empenho | 005187/2024 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 005304 |
Data | 04/12/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 20/12/2024 00:00:00 |
Valor | 8.883,55 |
Pago | 8.883,55 |
Dotacao | 031500.0412503042.829 31901300 |
Credor | INSS INST NAC SEGURO SOCIAL |
CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
Documento Fiscal | |