Número Empenho | 005117/2024 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 005176 |
Data | 12/11/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 14/11/2024 00:00:00 |
Valor | 1.057,46 |
Pago | 1.057,46 |
Dotacao | 031500.0412503042.829 31901100 |
Credor | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA |
CNPJ Credor | 52.061.181/0001-60 |
Documento Fiscal | |