Número 001757
Credor 52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 17/07/2024 00:00:00
Historico N/pagamento ref.à férias de funcionários. - 304
Dotacao 030400.0412203022.809 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 3.758,74
Original 3.758,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.758,74 (ver detalhes)
Pago 3.758,74 (ver detalhes)