Número | 001357 |
Credor | 52.061.181/0001-60 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2024/052024 |
Data | 24/05/2024 00:00:00 |
Historico | Valor ref ao VALE ALIMENTAÇAO dos servidores no mes de maio de 2024. |
Dotacao | 030400.0412203022.816 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 204.439,32 |
Original | 204.439,32 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 204.439,32 (ver detalhes) |
Pago | 204.439,32 (ver detalhes) |