Número | 001286 |
Credor | 52.061.181/0001-60 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 24/05/2024 00:00:00 |
Historico | N/pagamento ref.à folha de pagamento do mês de maio de 2024. - 302 |
Dotacao | 030200.0412203022.809 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901131 |
Valor | 6.627,97 |
Original | 6.627,97 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.627,97 (ver detalhes) |
Pago | 6.627,97 (ver detalhes) |