Número 001170
Credor 52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 06/05/2024 00:00:00
Historico N/pagamento ref.à férias de funcionários. - 305
Dotacao 030500.0412303022.809 31901100 04.11000
Subelemento 31901142
Valor 958,00
Original 958,00
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 958,00 (ver detalhes)
Pago 958,00 (ver detalhes)