Número 001011
Credor 52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 19/04/2024 00:00:00
Historico N/pagamento ref.à férias de funcionários. - 305
Dotacao 030500.0412303022.809 31901100 04.11000
Subelemento 31901142
Valor 1.695,65
Original 1.695,65
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.695,65 (ver detalhes)
Pago 1.695,65 (ver detalhes)