Número | 000720 |
Credor | 60.701.190/2060-63 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 019 - Contratação Direta - Dispensa de Licitação |
Processo | 2024/000336 |
Data | 13/03/2024 00:00:00 |
Historico | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias sobre recebimento de contas de água. |
Dotacao | 030400.0412203022.811 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903981 |
Valor | 15.728,28 |
Original | 15.728,28 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 15.728,28 (ver detalhes) |
Pago | 15.728,28 (ver detalhes) |