Número | 000515 |
Credor | 52.061.181/0001-60 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 23/02/2024 00:00:00 |
Historico | N/pagamento ref.à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. - 304 |
Dotacao | 030400.0412203022.809 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 2.833,05 |
Original | 2.833,05 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.833,05 (ver detalhes) |
Pago | 2.833,05 (ver detalhes) |